首页 / 政务公开 / 县审计局 / 规划信息 / 规划信息

索引号: A23020--2025-0004 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县审计局 生成日期: 2025-01-13
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

安义县审计局2024年工作总结和下一步工作打算

访问量:
字号:


一年来,按照县委审计委员会总体工作部署,紧密围绕县委县政府中心决策,将审计工作重心聚焦于全县经济发展的核心领域,特别是在权力集中、资金密集资源富集的关键环节充分发挥经济监督的职能,扎实做好“经济体检”关注审计整改成效,积极发挥“审帮促”作用,为县域经济量质双升提供了坚实的审计保障。

一、亮点工作

(一)深化审计监督,服务全县发展大局

一是精准聚焦关键,强化重点领域审计。今年我们派出精兵强将组成审计组,对古村、城投、工投等投融资平台和“四大区域”指挥部牵头单位及县人大、政协等关键部门开展专项审计,揭露投融资使用、工程项目和经营管理、风险管控等方面问题70个,发现行政经费运行方面问题15个,规范管理资金2.4亿元。二是准确把握定位,创新政府投资审计。围绕项目建设程序履行情况,对高新园区1000万元以下19个政府投资项目进行了核查,发现在项目建设程序、招投标、合同管理、验收和结算等五个方面存在24个问题。围绕项目工程款申请情况,对中铁四局承建的7个工程项目建设进度情况进行了核查,发现多报金额约为9469.46万元,多报金额占报送进度金额的15.73%,为领导决策提供了参考依据。三是把握政治站位,落实领导指示批示。围绕县委县政府中心工作,以审计专业视角,从政策的公平性、程序的合规性等方面出发分析问题、控制风险,为县委县政府经济决策当好参谋助手。今年以来向县主要领导呈送审计专报6篇,均获得相关批示指示;落实专报和相关工作批示21次;收到政府投资、资金支付、项目资金使用、绩效管理等领域征求意见函212件,提出意见建议46条。

(二)认真履职尽责,扎实做好常态化“经济体检”

今年共安排审计项目计划52个,已完成28个,正在开展24个。主要是做好以下工作:一是聚焦财政资金和国有资产效益。截至目前已完成财政同级审和5个县直部门的预算执行和决算草案审计,7个乡镇学校、卫生院财政财务收支审计,县供销系统社有资产、县工投公司融资和资金使用情况、省市县工业企业补贴政策实施情况等3个专项调查,旨在摸清社有资产规模质量、涉工企业奖补效益、平台投融资合规性,推动盘活各类存量资金和闲置资产,促进提高国有资产、财政资金和公共资源配置效率。二是优化政府投资项目资金使用效率。我们在去年助力县财政局制定政府投资项目评价管理办法的基础上,今年创新性地采用中介超市模式选择协审单位,并修订完善《关于政府投资项目审计协审单位管理暂行办法》,进一步规范政府投资项目全过程管理。近一年完成计划内11个项目,审减2038万元,审减金额占送审金额的5%。三是推动权力运行和责任落实。始终坚持党政同责、同责同审的原则,把全面从严治党的各项要求具体化为经济责任审计的重点内容,今年全县经济责任审计和自然资源资产审计完成12个项目。从审计效果看,领导干部依法、高效履职尽责意识明显加强,经济管理和权力运行日趋规范,主动要求审计、争取审计的意识不断增强,对审计查出问题的整改力度明显加大。四是提升审计整改工作实效。通过建立审计整改台账实行动态管理,严格落实“对账销号”制度,制定审计整改认定“审核+复核”的工作机制等方式,多举措推进审计整改“加速度”。针对整改进度慢、难度大等问题多次提交政府常务会议研究推进,并常态化开展重点问题整改“回头看”督导,确保审计发现的问题条条有整改、件件有落实。经过反复指导和督促,2023年度审计发现问题整改率高达98.5%,高于全市整改率。

(三)敢于较真碰硬,切实发挥审计“利剑”作用

一是确保“群腐”整治工作见实见效。按照县政府要求部署,以及市审计局和县纪委的安排推进,聚焦群众身边的“微腐败”,统筹人员力量,加大对教育医疗、工程项目等群众关心关注领域的审计监督,抽调专班对乡镇资金进行突击式审计检查,并选派人员协助参与村级财务检查行动。二是深化审计线索移送提质增效。我们加大了线索移送力度,注重线索质量,以问题为导向,财政同级审关注政府采购,工程审计关注违规转包,部门审计关注“吃空饷”问题,今年以来审计共发现并移送县纪委监委及财政、住建等相关主管部门违纪违法问题线索5件,进一步增强审计监督的震慑效应。三是推动“三类监督”贯通协同高效。健全“纪审”“巡审”联动监督机制,在监督重点上同向发力,在监督成果上共享共用,在监督力量上加强统筹,和县纪委监委、县委巡察办形成了良好的协同监督机制,高效开展监督工作。近一年配合纪委办案、巡视巡察调取审计报告(档案)等资料263余份;抽调审计人员支持巡视巡察、纪委办案等工作9人(次)。四是积极配合上级审计机关开展工作。今年以来,抽调5名同志组成审计组赴进贤开展市局委托的增发国债项目专项审计,组织人员参与市审计局要求的核酸数量核查工作,抽调6名同志组成审计组赴经开区开展南昌市2022年至2023年困难群众救助补助资金分配管理使用情况专项审计,对接市审计局赴我县开展2023年增发国债第二批防洪减灾重点工程项目审计工作、安义县粮食及重要农产品稳产保供政策落实情况专项审计工作、南昌市2022年至2023年困难群众救助补助资金分配管理使用情况专项审计工作。

二、当前工作面临的问题

1.审计资源紧张与任务繁重的矛盾日益突出。随着审计监督范围的不断扩大和审计要求的不断提高,审计项目数量逐年增加,抽调参与各类监督检查、巡视巡察愈发频繁,但审计人力资源相对有限,导致部分项目审计深度和质量受到影响,今年市审计局对我局的审计质量检查中也指出了这个问题并要求整改。

2.审计队伍和人员现有能力与新形势要求不相适应。新时代要求审计人员全面发展,实际工作中仍存在本领恐慌的问题。自然资源环境等专业性审计,缺乏把握政策精准、审计本领高强、具备综合素质的能人;在固定资产投资等审计领域,现有的审计人员完全不能满足需要,只能聘用社会中介机构。审计局现有业务人员缺乏,队伍梯队建设出现“断代”等现象仍十分突出。

3.审计信息化建设水平和方法手段有待进一步提升。虽然我们在审计信息化建设方面取得了一定成效,但与现代审计需求相比,仍存在信息化手段不够丰富、数据分析能力不足、审计人员大数据专业能力素养不够等问题,影响了审计效率和效果。

三、下一步打算

2025年,我局将按照上级审计机关的统一安排部署,紧紧围绕县委县政府中心工作,坚持党建引领、围绕中心、服务大局,为推动我县经济社会高质量发展中彰显审计担当。

1.着力提升政府投资审计质效。认真分析全县发展战略定位,明确审计方向与重点,沿着“政治—政策—项目—资金”研究立项,谋划实施。按照“围绕中心、服务大局、突出重点、量力而行、确保质量”的总体原则,优先开展学校、医院、老旧小区改造、基础设施建设等关系民生、公共利益的重大公共工程项目审计。同时,继续开展好“四大区域”指挥部和城投、旅发等部门实施的重点项目审计监督。

2.谋划开展审计整改落实专项检查。建立审计整改落实台账,对近年来审计发现问题的整改情况进行全面梳理和专项检查,联合纪委监委、人大有关机构等适时开展“回头看”,有效推动被审计单位扛起审计整改政治责任,切实落实整改措施,加大整改工作力度,确保审计查出问题整改到位,不断提升审计监督效能。

3.积极探索领导干部经济责任审计分类管理。按照《中华人民共和国审计法》和有关规定,借鉴市审计局和其他县区先进做法,对经济责任审计项目实行计划管理与分类管理相结合,坚持突出重点、任中与离任审计相结合、讲求效率三个原则,做到有计划、有重点地分类进行审计。探索开展领导干部经责审计、预算执行审计、财政财务收支审计等同步结合的审计方式,推进领导干部履行经济责任情况审计全覆盖。

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map